龍崗區(qū)城市更新辦部門預(yù)算中使用財政撥款開支因公出國(境)、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費的單位只有本級1個。
2013年,龍崗區(qū)城市更新辦公室財政撥款開支的“三公”經(jīng)費全年支出決算40.2萬元,包括使用當(dāng)年財政撥款和上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金發(fā)生的支出。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)接待費支出決算5.6萬元,占 14%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算34.6萬元,占 86%。具體情況如下:
(一) 因公出國(境)費支出0萬元。
2013年我辦沒有出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。
(二) 公務(wù)接待費支出5.6萬元。
2013年我辦不存在公款吃喝及高消費娛樂等情況,每筆接待費用都嚴(yán)格按程序和相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付。比往年同期減少37.5%。
(三) 公務(wù)用車購置及運行費支出34.6萬元。
2013年我辦公務(wù)用車保有量為6輛,近年來,我辦沒有購置公務(wù)車,費用全部用于公務(wù)車輛的全年運行及維護。由于業(yè)務(wù)量較多,且在項目前期階段和實施階段需多次實地踏勘現(xiàn)場,公務(wù)車輛使用率較高,加上部分車齡較長,車況不理想,維護保養(yǎng)費用相對較高,但比往年同期還是減少11%。
三、2014年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
龍崗區(qū)城市更新辦公室2014年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算49.2萬元,比2013年實際支出增加9萬元,具體情況是:
?。ㄒ唬┕珓?wù)接待費用預(yù)算7萬。比2013年實際支出數(shù)增加1.4萬。主要原因:根據(jù)業(yè)務(wù)需要增加接待任務(wù)。
公務(wù)用車購置及運行費支出42.2萬元。比2013年實際支出數(shù)增加7.6萬元。主要原因:車輛比較殘舊,維修保養(yǎng)費用上漲。
附件:2013年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費支出決算和2014年預(yù)算情況表
龍崗區(qū)城市更新辦公室
2014年10月27日
2013年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費
支出決算和2014年預(yù)算情況表
2013年“三公”經(jīng)費 財政撥款決算數(shù) |
2014年“三公”經(jīng)費 財政撥款預(yù)算數(shù) |
備注 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
|
40.2 |
0 |
5.6 |
34.6 |
49.2 |
0 |
7 |
42.2 |
注:
1. 因公出國(境)費用:反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出。
2. 公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護費:反映單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
4.2013年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù),是指使用當(dāng)年財政撥款實際發(fā)生的支出和使用上年財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。
5.2014年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù),是指2014年部門預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。