一、預算收入變化情況
2015年預算收入 9801萬元,相比2014年增加1134萬元,增長比例為13%。
預算收入增加主要在以下兩方面:1、前3年的中央補助金結轉825萬元;2、教職員工工資正常晉升。
二、三公經費變化情況
單位:萬元 |
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年度 |
“三公”經費財政撥款預算總額 |
因公出國(境)費用 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行維護費 |
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公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
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2014年 |
27 |
27 |
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2015年 |
27 |
27 |
2015年財政撥款的“三公”經費預算 27萬元,相比2014年增支0萬元,增長比例為0%。
其中:因公出國(境)費預算0萬元,比2014年預算增支0萬元 ;公務接待費預算0萬元,比2014年預算增支0萬元, 公務用車購置及運行費預算27萬元,比2014年預算增支0萬元,主要原因是:進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定,切實嚴格接待標準,減少公務接待支出。